Legal

Международное налоговое планирование

Предоставляем стратегии и решения под "ключ" для оптимизации налоговых обязательств при международных бизнес-операциях. Снизим налоговые риски, оптимизируем расходы и поможем соблюдать международное налоговое законодательство. Работаем во всех юрисдикциях.

Стоимостьпо запросу*Клиенты из РФ оплачивают рублями по курсу в день заключения договора
Срокот 2 недель
Результат работы

Персонализированная стратегия налоговой оптимизации, с учётом ваших бизнес-потребностей. Снижение налоговых обязательств.

Кому подойдет:бизнесам, ведущим международную деятельность

Чем мне поможет налоговое планирование?

Международное налоговое планирование (МНП) — это комплекс инструментов и методов, позволяющих бизнесу получить налоговые преимущества. Минимизировать налоги можно, открыв офшорную компанию или фирму в государстве с небольшими налоговыми ставками, а также другими способами.

Чтобы выбрать подходящий вариант, нужно учитывать направление работы компании, место нахождения головного офиса и ведения основной деятельности, а также налоговое резидентство владельца бизнеса.
Если упустить даже один фактор, то можно лишиться налоговых преференций. Чтобы этого не произошло, обратитесь в компанию BROUD. Поможем вам выбрать оптимальную юрисдикцию для вашего бизнеса, минимизировать налоговые ставки и выполнить требования международного законодательства.

Международное налоговое планирование включает выбор территории для ведения бизнеса с минимальной налоговой нагрузкой. Чаще всего компанию регистрируют в офшорной зоне, например в Китае или Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). При этом учитывают следующие аспекты:
цель работы фирмы и ее соответствие территории работы;
налоговые последствия регистрации иностранной компании и управления ею;
шансы беспрепятственного открытия банковского счета для офшорной организации.

Еще один вариант оптимизировать налогообложение — зарегистрировать бизнес в странах с небольшими налоговыми ставками. К ним относятся в том числе Китай, Кипр, Ирландия. Преимущества ведения бизнеса в таких странах заключаются в минимальных налогах и договоренности с Россией об избежании двойного налогообложения, что снижает налоговую нагрузку на бизнес.

Оптимизация налогообложения

Чаще всего используют следующие схемы:

  • Экспортно-импортные операции с участием офшорной компании-посредника. Организация покупает товар или услугу, а потом перепродает ее в страну назначения. При этом она оставляет на своем счете прибыль, которая не облагается налогом. Если речь идет об экспорте, то товар сначала продают по минимальной цене, а потом перепродают по рыночной. У этой схемы есть минус − большие таможенные пошлины.
  • Международные транспортные организации. Обычно они занимаются бизнесом, зарегистрировавшись на офшорной территории. Пример — судовладельцы, оказывающие услуги под флагами других государств.
  • Уплата авторских вознаграждений и лицензионных сборов. Это позволяет офшорным фирмам перенести часть прибыли за границу, включив ее в расходы и снизив базу налогообложения.
  • Агентская схема. Организация, зарегистрированная в офшорной зоне, нанимает местную компанию за небольшое вознаграждение, с которого уплачивает налог, а основной доход оставляет себе.
  • Подрядчики в девелоперском бизнесе. Суть заключается в том, что офшорная компания заключает договор подряда на выполнение строительных работ и субподряда на исполнение взятых обязательств. Это помогает вывести большую часть дохода из страны.
  • Схемы при инвестициях. Офшорная фирма приобретает акции за рубежом или учреждает бизнес. При этом нужно учитывать, есть ли у государства, где зарегистрирован офшор, договор об избежании двойного налогообложения.

Суть международного налогового планирования сводится к выбору правильной и легитимной схемы для каждого бизнеса.

Помощь в международном налоговом планировании

Эксперты компании BROUD помогут выбрать юрисдикцию и правовую форму предприятия для оптимизации налогообложения, а также схему ведения бизнеса для минимизации налоговой базы. Наши услуги:

  • консультация по сокращению налоговых издержек;
  • выбор юрисдикции с учетом целей и особенностей бизнеса;
  • разработка схемы коммерческой деятельности;
  • содействие во избежание двойного налогообложения;
  • регистрация бизнеса в государстве с небольшими налоговыми ставками;
  • открытие счетов в зарубежных банках;
  • бухгалтерский учет и аудит;
  • разработка схемы управления иностранными и российскими фирмами;
  • сопутствующая договорная работа;
  • международное корпоративное обслуживание.

Обращаясь к нам, вы получаете комплекс услуг в области налогового планирования, позволяющий законно минимизировать налогообложение. Мы всегда готовы ответить на ваши вопросы и добиться результата, соответствующего целям вашего бизнеса.

Broud в трёх словах

Advantage pattern

Опыт

Более 10 лет работаем в сфере финансовых отношений, налогообложения и международного права.

Advantage pattern

Практика

Ежедневно изучаем меняющееся законодательство и непрерывно решаем практические задачи наших клиентов.

Advantage pattern

Масштаб

Работаем более чем в 20 странах. В контакте с международными партнёрами можем оперативно дать грамотный совет в любой юрисдикции.

Процесс оказания услуги

1. Консультация

Юрист проведёт бесплатную первичную консультацию для определения ваших бизнес-целей и текущей налоговой ситуации.

2. Анализ

Оценим текущую бизнес-структуру, выявим налоговые риски.

3. Стратегия

Разработаем стратегию для оптимизации налоговых обязательств и соблюдения законодательства.

4. Внедрение

Поможем в реализации налоговых изменений и соглашений в рамках бизнес-структуры вашей компании.

адрес
143904. Московская область. г. Балашиха, ул. Победы, д. 18А, пом. 3
Режим работы
Пн-пт 10:00-19:00
Телефон
8 800 777 07 98

Записаться на бесплатную консультацию